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本制度旨在規(guī)范兩人合伙企業(yè)的采購(gòu)流程,確保采購(gòu)活動(dòng)高效、透明、合規(guī)。制度明確采購(gòu)權(quán)限分配,通常由合伙人共同決策大額采購(gòu),小額采購(gòu)可授權(quán)一人負(fù)責(zé),但需定期向另一合伙人報(bào)告。建立供應(yīng)商評(píng)估體系,優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、價(jià)格合理的供應(yīng)商。實(shí)施采購(gòu)申請(qǐng)、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收及報(bào)銷(xiāo)的閉環(huán)管理,確保每一環(huán)節(jié)均有據(jù)可查。同時(shí),強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,定期審計(jì)采購(gòu)賬目,防止資金濫用。通過(guò)制度化管理,提升采購(gòu)效率,降低成本,維護(hù)企業(yè)利益。